Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (mã CK: CSM) đã công bố BCTC quý 2/2019 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2019.
Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 1.027 tỷ đồng tăng 4,6% so với cùng kỳ, nhờ giá vốn hàng bán tăng nhẹ nên lãi gộp đạt gần 149 tỷ đồng tăng 43,3% so với quý 2/2018. Biên lãi gộp theo đó cũng được cải thiện lên mức 14%.
Trong kỳ Cao su Miền Nam phải chi tới gần 39 tỷ đồng chi phí tài chính tăng hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ, chi phí QLDN tăng thêm gần 1 tỷ đồng do hoạt động nghiên cứu sản phẩm mới trong khi đó do chính sách bán hàng để mở rộng thị trường nhằm tăng sản lượng tiêu thụ khiến chi phí bán hàng trong kỳ đội lên tới 65,5 tỷ đồng cao gấp hơn 2 lần cùng kỳ nên kết quả lãi ròng chỉ còn vỏn vẹn 6,4 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ 2018.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần đạt 1.874 tỷ đồng tăng 5,5% so với cùng kỳ, LNST đạt 8,4 tỷ đồng giảm 15,2% so với nửa đầu năm 2019.
Được biết năm 2019, CSM đặt mục tiêu kinh doanh rất tham vọng với mức doanh thu đạt 4.438,7 tỷ đồng tăng 20% so với 2018 và LNTT lên tới 80 tỷ đồng tăng mạnh so với con số 16,5 tỷ đồng mà công ty đạt được trong năm 2018, đã khiến cổ đông nghi ngại về tính khả thi. Tuy nhiên công ty cho biết quý 1/2019 lãi chưa tốt do vào dịp nghỉ Tết nhưng sang đến quý 2 doanh số sẽ tăng 17%, hơn nữa lốp TBR sẽ tăng sản lượng từ tháng 9 lên 25.000 lốp/tháng, với mức sản lượng này thì sẽ đạt điểm hòa vốn kéo theo lợi nhuận sẽ cải thiện đáng kể. Công ty cũng cho biết chi phí bán hàng tăng cao là do tăng bán xuất khẩu lốp bán thép đi Mỹ, tuy nhiên dòng sản phẩm này đang có lãi nhẹ nên chi phí này cũng không đáng lo ngại.
Rõ ràng những triển vọng mà CSM đề cập đến trong ĐHĐCĐ vẫn chưa thấy hiện rõ bởi kết thúc nửa đầu năm 2019, CSM mới chỉ hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và vỏn vẹn 13% mục tiêu LNTT. Trước đó CSM cũng đã bị vỡ kế hoạch trong năm 2018 khi đặt mục tiêu có lãi 104 tỷ đồng nhưng kết quả cũng chỉ thực hiện được hơn 13 tỷ đồng.