CTCP Dược Hậu Giang (DHG) dự kiến trình cổ đông mục tiêu doanh thu 2019 đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 1,6% so với năm 2018 và lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 706 tỷ đồng, giảm 3,5%.
Tại sao kế hoạch 2019 sụt giảm?
Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư mới đây, HĐQT cho biết lý do đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế giảm là do thay đổi việc ghi nhận đối với đóng góp cho quỹ khen thưởng – phúc lợi, ghi nhận bởi Chứng khoán Bản Việt (VCSC). Cụ thể, từ năm 2019, trong số 10% LNTT đóng góp cho quỹ này thì 7% sẽ được ghi nhận là chi phí hoạt động trong khi 3% còn lại sẽ nằm ngoài bảng kết quả lợi nhuận.
Trước đó, phần trích lập vào quỹ của DHG (10% LNTT) hoàn toàn nằm ngoài bảng kết quả lợi nhuận theo chuẩn kế toán Việt Nam. Nếu áp dụng cách ghi nhận trước đây, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2019 của DHG sẽ là 745 tỷ đồng (tăng 3%), tương đương 102% dự báo của chúng tôi.
Về doanh thu, DHG dự kiến doanh thu từ các sản phẩm do Công ty sản xuất sẽ đạt tăng trưởng 12%. Trong quý 1/2019, doanh thu mảng này chỉ tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái dù phần nào do thay đổi ghi nhận kế toán cho hàng đi đường để bán. Nếu điều chỉnh cho việc thay đổi hạch toán này, doanh thu từ sản phẩm do DHG sản xuất tăng 7% trong quý 1/2019.
Hiện tại, DHG vẫn chưa có kế hoạch chiến lược và mục tiêu kinh doanh sau năm 2019. Tuy nhiên, ban lãnh đạo cho biết Công ty đang hợp tác với Taisho để sản xuất 3 sản phẩm mới, dự kiến các sản phẩm này sẽ chỉ đóng góp doanh thu từ năm 2021 trở đi.
Năm nay Công ty cũng sẽ đẩy mạnh khai thác các dây chuyền đã đạt tiêu chuẩn PIC/s–GMP, Japan-GMP, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển sản phẩm mới phục vụ thị trường nội địa, quốc tế. Hơn nữa là thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ nhằm gia tăng cơ hội đấu thầu, nâng cao uy tín trong giới điều trị và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu…
Kết thúc năm 2018, DHG ghi nhận doanh thu thuần là 3.882 tỷ đồng, thực hiện 97% kế hoạch, giảm 4,4% so với thực hiện năm 2017. Trong đó, doanh thu hàng sản xuất tăng 3,8%, doanh thu hàng khác giảm 29,5% do ngừng kinh doanh hàng MSD (từ tháng 4/2018) và Eugica (từ tháng 6/2018) để thực hiện nới room. Kết quả, Công ty thu về lợi nhuận trước thuế 732 tỷ đồng, thực hiện hơn 95% kế hoạch.
Theo đó, HĐQT đề xuất nâng tổng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2018 từ 3.000 đồng/cp lên 3.500 đồng/cp (lợi suất cổ tức 3,1%). DHG đã tạm ứng 3.000 đồng/cp. Số cổ tức bằng tiền mặt còn lại 500 đồng/cp (lợi suất 0,4%) dự kiến sẽ được trả sau khi diễn ra ĐHCĐ sắp tới ngày 11/06/2019. Cổ tức bằng tiền mặt 2019 theo mục tiêu là 3.000 đồng/cp (lợi suất 2,6%).
Taisho ứng cử 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023
Một điểm đáng chú ý khác, danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2019-2023 theo đề xuất bao gồm 7 thành viên, tương tự nhiệm kỳ trước. Theo tài liệu ĐHCĐ, sẽ chỉ có một thành viên HĐQT điều hành, ông Đoàn Đình Duy Khương (thành viên hiện tại kiêm quyền TGĐ DHG).
Các thành viên còn lại là bà Đặng Thị Thu Hà (thành viên hiện tại/đại diện của SCIC), ông Jun Kuroda (thành viên hiện tại/Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành cấp cao của Taisho), ông Masashi Nakaura (thành viên mới/ Giám đốc Điều hành Taisho Pharmaceutical Indonesia), ông Maki Kamijo (thành viên mới/Giám đốc Phát triển Kinh doanh Quốc tế của Taisho), ông Phan Minh Tiên (thành viên độc lập hiện tại/ Trưởng phòng Marketing của Vinamilk) và ông Đỗ Lê Hùng (thành viên độc lập mới/hiện là thành viên HĐQT độc lập của Vinamilk).
HĐQT cũng đề xuất thay đổi cơ cấu quản trị của DHG với việc thành lập Tiểu ban kiểm toán mới, hoạt động dưới sự chỉ đạo của HĐQT và thay thế Ban kiểm soát hiện nay. Cơ cấu này tương tự mô hình đã được áp dụng tại Vinamilk và Sabeco. Ông Đỗ Lê Hùng được đề xuất làm trưởng ban kiểm toán mới. VCSC cho rằng đây là một động thái tích cực của DHG trong việc cải thiện bộ máy quản trị vì Ban Kiểm soát thông thường khó tiếp cận HĐQT và các hoạt động kinh doanh nên còn chưa hiệu quả.