CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán QNS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.
Về kinh doanh, doanh thu thuần quý 1 giảm 13% so với cùng kỳ, còn 1.597 tỷ đồng. Trong đó doanh thu từ các sản phẩm đường đạt trên 484 tỷ đồng, chiếm 30% tổng doanh thu. Đáng chú ý, doanh thu từ sản phẩm đường giảm 20% so với cùng kỳ.
Doanh thu từ các sản phẩm sữa đậu nành cũng giảm 11% so với cùng kỳ, còn 659 tỷ đồng, doanh thu từ Thành Phát đạt hơn 222 tỷ đồng còn lại là doanh thu từ các mảng khác.
Các sản phẩm từ Sữa đậu nành mang lại phần lớn lợi nhuận gộp cho công ty, đạt gần 248 tỷ đồng, gấp 3,2 lần lợi nhuận mang lại từ mảng đường.
Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp trong quý tăng mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, chi phí bán hàng tăng 16 tỷ đồng, lên trên 174 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 8 tỷ đồng, lên gần 42 tỷ đồng. Nguyên nhân do tăng chi phí trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên quản lý và chi phí quảng cáo, vận chuyển, bốc xếp.
Kết quả, quý 1 Đường Quảng Ngãi còn lãi sau thuế 188,28 tỷ đồng, giảm sút 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên nếu so với chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra cho cả năm (194 tỷ đồng), thì Đường Quảng Ngãi đã hoàn thành đến 97% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Lượng hàng tồn kho đến cuối quý 1 tăng 660 tỷ đồng so với đầu kỳ, lên mức 980 tỷ đồng chủ yếu do tăng tồn kho thành phẩm.
Tổng tài sản đạt 7.467 tỷ đồng, tăng 468 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ phải trả tăng hơn 300 tỷ đồng, lên mức 2.818 tỷ đồng. Trong đó riêng vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1,814 tỷ đồng, tăng 410 tỷ đồng so với đầu kỳ, còn vay nợ thuê tài chính dài hạn còn 141 tỷ đồng. theo ban tổng giám đốc công ty cho rằng công ty không có rủi ro về thanh khoản, công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.
Tính đến hết quý 1.2018 tổng giá trị bất động sản đầu tư 1.862 tỷ đồng, giảm 184 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó riêng giá trị xây dựng dở dang ghi nhận cho dự án Nhà máy điện sinh khối là 1.753 tỷ đồng.