CTCP Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán BCC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, đạt 991 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn giảm được gần 6% nên lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 34,6% so với quý 2/2018. Tỷ suất lợi nhuận gộp đạt 16,8%.
Trong quý, chi phí tài chính tăng 3,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay. Theo báo cáo, dư nợ vay tài chính ngắn hạn đến cuối quý còn 1.628 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Dư vay nợ thuê tài chính dài hạn vẫn giữ nguyên mức 34,3 tỷ đồng.
Bên cạnh đó chi phí bán hàng giảm được 6 tỷ so với cùng kỳ trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng 1,8 tỷ đồng là những nguyên nhân góp thêm vào sự gia tăng lợi nhuận quý 2 so với cùng kỳ.
Kết quả, dù doanh thu giảm, nhưng chi phí giá vốn giảm sâu, cộng với sự tiết giảm chi phí bán hàng chính là nguyên nhân dẫn tới lợi nhuận sau thuế còn 57,35 tỷ đồng, gấp 2,6 lần lợi nhuận đạt được quý 2 năm ngoái. Trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ đạt 58,8 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu Xi măng Bỉm Sơn đạt 1.914 tỷ đồng, tăng 7,3% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 47,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 80 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần lợi nhuận đạt được nửa đầu năm ngoái và hoàn thành hơn 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.
Trên BCTC công ty thể hiện, chi phí xây dựng dở dang đến cuối kỳ ghi nhận khoảng 370 tỷ đồng, tăng 87 tỷ đồng so với đầu kỳ, trong đó riêng chi phí xây dựng dở dang của Dự án chuyển đổi công nghệ từ giai đoạn nghiền xi măng đến đóng bao gần 345 tỷ đồng, tăng 77 tỷ đồng so với đầu năm.