CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần đạt 1.177 tỷ đồng, tăng 6,6% so với con số 1.104 tỷ đồng đạt được quý 2 năm ngoái. Tuy nhiên nhờ chi phí giá vốn chỉ tăng 5,5% nên lợi nhuận gộp đạt được 275 tỷ đồng, tăng 10,4% so với cùng kỳ.
Doanh thu tài chính gần 11 tỷ đồng chủ yếu là thu lãi tiền gửi, gấp 3 lần quý 2/2018. Tính đến hết quý 2 Nhựa Bình Minh có 300 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng, tăng 100 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Trong khi đó tiền gửi kỳ hạn dưới 3 tháng giảm 38 tỷ đồng, còn 374 tỷ đồng.
Tuy nhiên chi phí bán hàng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên đến gần 67 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng hơn gấp đôi, lên đến 40 tỷ đồng. Tổng cả chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 tăng 58 tỷ đồng so với cùng kỳ. Chi phí bán hàng tăng chủ yếu do tăng chi phí bán hàng cho hệ thống phân phối. Còn chi phí bán hàng tăng chủ yếu do chi phí dự phòng.
Kết quả, quý 2 Nhựa Bình Minh ghi nhận lãi sau thuế 118,9 tỷ đồng, giảm 14% so với quý 2 năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 21,8% so với nửa đầu năm 2018, thực hiện được 49% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 262,4 tỷ đồng, hoàn thành 49% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó. Lợi nhuận sau thuế đạt 210 tỷ đồng, giảm 6,7% so với lợi nhuận đạt được 6 tháng đầu năm ngoái.