CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PVS) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2019 với doanh thu thuần 4.095 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý 1, các dịch vụ như tàu dich vụ dầu khí, căn cứ cảng dầu khí…đều ghi nhận kết quả tăng trưởng tích cực.
Lãi gộp PVS quý 1 đạt 423,65 tỷ đồng, tăng 32%. Biên lãi gộp tương ứng 10,35%, cải thiện so với mức 9,63% cùng kỳ năm trước.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm 27% xuống 46,6 tỷ đồng, do giảm lãi tiền gửi, tiền cho vay và giảm lãi chênh lệch tỷ giá. Bù lại, chi phí tài chính cũng giảm 25% xuống còn 10,67 tỷ đồng.
Chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp chiếm lần lượt 21 tỷ đồng và 136,5 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Tuy vậy, PVS đã ghi nhận lãi từ công ty liên doanh liên kết 179,4 tỷ đồng, gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lợi nhuận các công ty liên doanh hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tàu chứa và xử lý dầu thô (FSO, FPSO) tăng trưởng.
Kết quả, PVS ghi nhận 385 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 368,8 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước.
Tại thời điểm cuối quý 1/2019, tổng tài sản PVS đạt 23.979 tỷ đồng, trong đó phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 4.673 tỷ đồng, tăng 1.661 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu đến từ tăng khoản phải thu của Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
Một điểm đáng chú ý, chi phí phải trả quý 1 của PVS tăng gần 1.000 tỷ lên 2.029 tỷ đồng chủ yếu do tăng chi phí phải trả ngắn hạn Dự án Sao Vàng Đại Nguyệt.