CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2019 với doanh thu thuần đạt gần 2.368 tỷ đồng, tăng 7,4% so với quý 2/2018. Trong cơ cấu doanh thu của Xi măng Hà Tiên 1, phần lớn là doanh thu từ bán xi măng và clinker. Doanh thu từ gạch, cát iso chỉ chưa đến 3 tỷ đồng.
Trong quý 2 năm nay, Xi măng Hà Tiên 1 ghi âm hơn 5 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm mạnh so với số dương 12,7 tỷ đồng ghi nhận quý 2 năm ngoái, chủ yếu do lãi chênh lệch tỷ giá bị ghi âm, trong khi cùng kỳ ghi dương 10 tỷ đồng.
Chi phí tài chính lại tăng đến 26 tỷ đồng, lên trên 72 tỷ đồng, chủ yếu do quý 2 năm ngoái chi phí tài chính ngược lại ghi âm hơn 29,7 tỷ đồng. Chi phí lãi vay giảm được 7,8 tỷ đồng, còn hơn 61 tỷ đồng. Trên BCTC công ty thể hiện, khoản tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đã giảm gần 360 tỷ đồng so với đầu năm, còn 416 tỷ đồng, trong khi đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 154 tỷ đồng, lên 2.273 tỷ đồng; dư vay nợ thuê tài chính dài hạn giảm được 517 tỷ đồng, xuống còn hơn 1.200 tỷ đồng. Tuy vậy, tổng vay nợ thuê tài chính ngắn và dài hạn của Xi măng Hà Tiên vẫn đang trên 3.475 tỷ đồng.
Kết quả, dù doanh thu tăng mạnh, nhưng Xi măng Hà Tiên vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 2 còn 208,5 tỷ đồng, giảm 14% so với quý 2 năm ngoái.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 4.366 tỷ đồng, tăng 8% so với nửa đầu năm ngoái và thực hiện được 49% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 314 tỷ đồng, giảm sút 3% so với cùng kỳ và mới thực hiện được gần 43% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.
Xem thêm BCTC quý 2/2019 HT1